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更新日:2023年1月25日

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箕面都市開発株式会社の令和4年度通期業績予想〔令和4年12月作成〕

上半期決算に基づく通期業績予想の概要

1.令和4年度予算と通期業績予想の比較

通期業績予想では、予算編成時の見込みに比べ、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも予算を上回る見込みであり、経営は順調です。

2.調停条項との比較

  • 期末資金残高について、調停条項の想定推移を上回る見込みです。
  • 平成24年度末に債務超過が解消された純資産額についても、調停条項の想定推移を引き続き上回る見込みです。
  • 本業の利益を示す営業利益など、いずれの利益(営業利益・経常利益・当期純利益)においても、調停条項を上回る見込みです。

3.今後の展望

  • 売上高、各利益とも予算を上回る見込みとなっており、引き続き、順調な経営予想となっています。
  • 今後もキャッシュフロー安定化のための経営努力を行います。

1.令和4年度通期業績予想

  令和4年度 令和4年度通期業績予想との比較
調停条項
(千円)
予算額
(千円)
通期業績予想
(千円)
調停条項 予算額
増減額
(千円)
増減率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
売上高

106,074

126,000

128,396

22,322

21.0

2,396

1.9

営業利益

14,164

21,500

26,500

12,336

87.1

5,000

23.3

経常利益

12,585

18,985

24,027

11,442

90.9

5,042

26.6

当期純利益
(※)

6,167

49,423

54,465

48,298

783.2

5,042

10.2

期末資金残高

83,555

136,454

142,096

58,541

70.1

5,642

4.1

純資産額

59,098

196,243

201,285

142,187

240.5

5,042

2.6

 

所有床の賃貸収入、小さなお店応援チケットの販売手数料などの増収によるものです。

(※)法人税等調整額を除いています。
法人税等調整額とは…税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の費用、収益で算定される当期純利益との差額を調整するものです。

 

2.令和4年度営業利益(本業利益)の比較

通期業績予想R4営業利益の比較

  • 調停条項を上回り、予算を上回る予想です。

(要因)売上高の増加により、営業利益が予算額を上回る見込みです。

3.貸借対照表

  令和3年度
(令和3年9月30日現在)
令和4年度
(令和4年9月30日現在)
増減額
(千円)
金額
(千円)
構成比
(%)
金額
(千円)
構成比
(%)
<資産合計>

569,058

100.0

584,291

100.0

15,233

流動資産

137,697

24.2

153,672

26.3

15,975

固定資産

431,361

75.8

430,619

73.7

-742

固定資産の内訳 有形固定資産

416,139

96.5

414,999

96.4

-1,140

無形固定資産

296

0.1

296

0.1

0

投資その他の資産

14,926

3.4

15,324

3.5

398

<負債合計>

433,873

76.2

420,224

71.9

-13,649

流動負債

27,281

6.3

25,247

6.0

-2,034

固定負債

406,592

93.7

394,977

94.0

-11,615

<純資産>

135,185

23.8

164,067

28.1

28,882

<純資産(繰延税金資産除く)>

129,114

157,598

28,484

繰延税金資産とは、将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰延処理することにより生じる資産です。

4.決算実績と予算・通期業績予想の対比

  令和3年度
(予算)
令和3年度
(決算)
令和4年度
(予算)
令和4年度
(通期業績予想)
増減率
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
令和3年度決算・
令和4年度業績予想
対比(%)
令和4年度予算・
令和4年度業績予想
対比(%)
売上高

126,500

126,841

126,000

128,396

1.2

1.9

売上高
の内訳
受託料
収入

81,309

81,573

79,504

80,481

-1.3

1.2

所有床
賃貸収入

7,378

7,878

7,469

8,446

7.2

13.1

土地
賃貸収入

25,008

25,008

25,008

25,008

0

0

受取
手数料
収入

2,355

3,667

2,519

2,979

-18.8

18.3

文化・交流
センター
売上

10,450

8,715

11,500

11,482

31.7

-0.2

営業
利益

20,500

16.2

27,696

21.8

21,500

17.1

26,500

20.6

-4.3

23.3

経常
利益

17,810

14.1

28,353

22.4

18,985

15.1

24,027

18.7

-15.3

26.6

当期純利益
(法人税等調整額除く)

17,390

13.7

27,715

21.9

49,423

39.2

54,465

42.4

96.5

10.2

5.売上高・利益の推移

  • 令和3年度は、予算時に比べ、売上高は増加し、営業利益、経常利益、当期純利益とも上回る予定です。

売上高・利益の推移R4

参考1:経営内容を判断するポイント

貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。

参考2:資金計画の見込み

期末資金残高の推移

12期連続で調停条項の推定推移を上回る予定です。

(千円)

  各年度の予算・決算実績     令和4年度 令和5年度
令和元年度 令和2年度 令和3年度
調停条項 84,914 84,560 84,070 調停条項 83,555 83,024
予算 105,423 110,682 115,641

今後の見通し

(令和3年度通期業績予想による)

142,096

(予算136,454)

269,414
決算 108,181 109,017 130,002

 期末資金残高の推移R4

純資産額の推移

調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。

(千円)

  各年度の予算・決算実績     令和4年度 令和5年度
令和元年度 令和2年度 令和3年度
調停条項 40,534 46,781 52,931 調停条項 59,098 65,299
予算 77,302 92,780 136,495

今後の見通し

(令和3年度通期業績予想による)

201,285

(予算196,243)

241,792
決算 79,979 119,105 146,820

(各数値は繰延税金資産を除いています)

純資産R4

参考3:事業別売上高の推移

事業別売上高の推移R4

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部出資法人支援室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-723-2121(内線3273)

ファックス番号:072-723-2096

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