箕面市 > 市政 > 市の計画・施策 > 予算・財政 > 決算の状況〈決算状況の見える化〉 > 各会計別決算、一般会計決算(過去5年分)
更新日:2024年10月15日
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各会計別決算
一般会計決算(平成30年度から令和4年度まで)
表示単位未満を四捨五入しているため、差引が一致しない場合があります。
(単位:千円)
会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 78,806,910 | 76,190,925 | 2,615,984 | 974,047 | 1,641,937 | |
特別会計 | ||||||
国民健康保険事業費 |
13,204,597 | 13,162,381 | 42,216 | 0 | 42,216 | |
財産区事業費 |
1,769,919 | 40,773 | 1,729,146 | 0 | 1,729,146 | |
介護保険事業費 |
11,674,299 | 11,343,100 | 331,199 | 0 | 331,199 | |
公共用地先行取得事業費 |
673,762 | 673,762 | 0 | 0 | 0 | |
後期高齢者医療事業費 |
2,922,464 | 2,825,799 | 96,665 | 0 | 96,665 | |
介護サービス事業費 |
12,203 | 12,177 | 26 | 0 | 26 |
(単位:千円)
会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
77,084,128 |
71,919,059 |
5,165,069 |
3,602,448 |
1,562,621 |
|
特別会計 | ||||||
国民健康保険事業費 |
13,943,938 |
13,914,221 |
29,717 |
0 |
29,717 |
|
財産区事業費 |
1,802,731 |
35,264 |
1,767,467 |
0 |
1,767,467 |
|
介護保険事業費 |
11,152,291 |
10,913,381 |
238,910 |
0 |
238,910 |
|
公共用地先行取得事業費 |
674,253 |
674,253 |
0 |
0 |
0 |
|
後期高齢者医療事業費 |
2,806,072 |
2,709,783 |
96,289 |
0 |
96,289 |
|
介護サービス事業費 |
10,745 |
10,336 |
409 |
0 |
409 |
(単位:千円)
会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
83,754,255 |
77,304,751 |
6,449,504 |
4,983,096 |
1,466,408 |
|
特別会計 | ||||||
国民健康保険事業費 |
14,119,965 |
13,896,265 |
223,700 |
0 |
223,700 |
|
財産区事業費 |
1,854,532 |
55,437 |
1,799,095 |
0 |
1,799,095 |
|
介護保険事業費 |
11,327,164 |
11,130,949 |
196,215 |
0 |
196,215 |
|
公共用地先行取得事業費 |
635,622 |
635,622 |
0 |
0 |
0 |
|
後期高齢者医療事業費 |
2,635,201 |
2,550,453 |
84,748 |
0 |
84,748 |
|
介護サービス事業費 |
8,261 |
7,604 |
657 |
0 |
657 |
(単位:千円)
会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
96,842,021 |
88,511,444 |
8,330,577 |
5,962,288 |
2,368,289 |
|
特別会計 | ||||||
国民健康保険事業費 |
13,425,319 |
13,059,110 |
366,209 |
0 |
366,209 |
|
財産区事業費 |
2,070,529 |
217,283 |
1,853,246 |
0 |
1,853,246 |
|
介護保険事業費 |
10,912,296 |
10,399,317 |
512,979 |
0 |
512,979 |
|
公共用地先行取得事業費 |
368,410 |
368,382 |
28 |
28 |
0 |
|
後期高齢者医療事業費 |
2,552,080 |
2,429,888 |
122,192 |
0 |
122,192 |
|
介護サービス事業費 |
6,839 |
5,498 |
1,341 |
0 |
1,341 |
(単位:千円)
会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
69,171,947 |
63,106,464 |
6,065,483 |
3,943,964 |
2,121,519 |
|
特別会計 | ||||||
国民健康保険事業費 |
13,753,891 |
13,753,891 |
0 |
0 |
0 |
|
財産区事業費 |
1,840,671 |
84,915 |
1,755,756 |
0 |
1,755,756 |
|
介護保険事業費 |
10,152,086 |
9,821,223 |
330,863 |
0 |
330,863 |
|
公共用地先行取得事業費 |
732,378 |
732,300 |
78 |
78 |
0 |
|
後期高齢者医療事業費 |
2,371,076 |
2,288,256 |
82,820 |
0 |
82,820 |
|
介護サービス事業費 |
5,097 |
4,892 |
205 |
0 |
205 |
表示単位未満を四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
科目 |
元年度 決算額 |
2年度 決算額 |
3年度 決算額 |
4年度 決算額 |
5年度 決算額 |
増減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減額 (B-A)C |
増減率 (%) C/A |
||||||||
市税 |
24,061,627 |
24,205,568 |
24,045,625 |
25,018,753 |
25,721,162 | 702,409 | 2.8 | ||
国庫支出金 |
18,075,240 |
32,131,615 |
22,968,829 |
18,999,709 |
17,453,702 | -1,546,007 | -8.1 | ||
譲与税交付金 |
4,257,027 |
4,887,237 |
6,867,106 |
6,642,361 |
7,207,112 | 564,751 | 8.5 | ||
府支出金 |
6,205,308 |
5,295,573 |
5,918,414 |
6,748,590 |
4,547,181 | -2,201,409 | -32.6 | ||
繰入金 |
3,616,187 |
7,512,210 |
3,634,785 |
3,938,961 |
3,114,003 | -824,958 | -20.9 | ||
市債 |
5,771,611 |
11,199,987 |
3,653,666 |
2,291,549 |
4,978,295 | 2,686,746 | 117.2 | ||
諸収入 |
3,202,504 |
4,957,602 |
7,494,054 |
5,663,137 |
6,870,312 | 1,207,175 | 21.3 | ||
そのほか |
3,982,443 |
6,652,229 |
9,171,776 |
7,781,068 |
8,915,143 | 1,134,075 | 14.6 | ||
合計 |
69,171,947 |
96,842,021 |
83,754,255 |
77,084,128 |
78,806,910 | 1,722,782 | 2.2 |
(単位:千円)
科目 |
元年度 決算額 |
2年度 決算額 |
3年度 決算額 |
4年度 決算額 |
5年度 決算額 |
増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減額 (B-A)C |
増減率 (%) C/A |
|||||||
議会費 |
449,313 |
402,391 |
420,096 |
424,868 |
418,347 | -6,521 | -1.5 | |
総務費 |
5,725,313 |
19,926,727 |
6,086,222 |
6,318,206 |
6,390,304 | 72,098 | 1.1 | |
民生費 |
21,466,238 |
22,823,097 |
25,934,582 |
24,830,767 |
26,408,829 | 1,578,062 | 6.4 | |
衛生費 |
4,853,083 |
6,569,042 |
4,637,539 |
4,768,100 |
4,088,163 | -679,937 | -14.3 | |
労働費 |
60,744 |
61,780 |
60,185 |
64,839 |
66,487 | 1,648 | 2.5 | |
農林水産業費 |
116,224 |
127,289 |
173,529 |
186,777 |
147,035 | -39,742 | -21.3 | |
商工費 |
322,883 |
1,265,761 |
253,386 |
307,903 |
468,587 | 160,684 | 52.2 | |
土木費 |
17,226,521 |
21,943,491 |
20,626,578 |
15,835,958 |
16,256,150 | 420,192 | 2.7 | |
消防費 |
1,918,572 |
1,885,076 |
1,600,228 |
1,640,153 |
1,951,797 | 311,644 | 19.0 | |
教育費 |
6,156,970 |
6,425,397 |
7,875,632 |
7,019,507 |
7,884,254 | 864,747 | 12.3 | |
災害復旧費 |
145,539 |
78,947 |
12,539 |
9,958 |
21,800 | 11,842 | 118.9 | |
公債費 |
2,624,842 |
2,778,204 |
2,965,162 |
8,103,336 |
7,395,618 | -707,718 | -8.7 | |
諸支出費 |
2,040,222 |
4,224,242 |
6,659,073 |
2,408,687 |
4,693,554 | 2,284,867 | 94.9 | |
合計 |
63,106,464 |
88,511,444 |
77,304,751 |
71,919,059 |
76,190,925 | 4,271,866 | 5.9 |
(単位:千円)
科目 |
元年度 決算額 |
2年度 決算額 |
3年度 決算額 |
4年度 決算額 |
5年度 決算額 |
増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減額 (B-A)C |
増減率 (%) C/A |
|||||||
人件費 |
9,542,571 |
10,258,577 |
10,120,831 |
10,399,586 |
9,824,651 | -574,935 | -5.5 | |
物件費 |
8,523,635 |
8,838,983 |
9,622,649 |
10,582,240 |
10,541,412 | -40,828 | -0.4 | |
維持補修費 |
144,508 |
315,221 |
341,636 |
320,905 |
342,752 | 21,847 | 6.8 | |
扶助費 |
13,791,191 |
14,342,252 |
17,885,344 |
15,989,389 |
17,053,184 | 1,063,795 | 6.7 | |
補助費等 |
2,530,118 |
19,118,197 |
3,074,790 |
3,768,443 |
3,631,439 | -137,004 | -3.6 | |
公債費 |
2,624,843 |
2,778,203 |
2,965,163 |
8,103,006 |
7,395,618 | -707,388 | -8.7 | |
積立金 |
1,818,122 |
4,022,025 |
3,581,450 |
1,668,222 |
4,167,735 | 2,499,513 | 149.8 | |
出資金 |
15,000 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | - | |
貸付金 |
23,297 |
10,748 |
5,797 |
0 |
289,078 | 289,078 | 100.0 | |
繰出金 |
4,394,015 |
4,448,378 |
4,552,067 |
4,662,588 |
5,040,817 | 378,229 | 8.1 | |
普通建設事業費 |
19,538,068 |
24,299,913 |
25,142,485 |
16,414,722 |
17,882,439 | 1,467,717 | 8.9 | |
災害復旧事業費 |
161,096 |
78,947 |
12,539 |
9,958 |
21,800 | 11,842 | 118.9 | |
合計 |
63,106,464 |
88,511,444 |
77,304,751 |
71,919,059 |
76,190,925 | 4,271,866 | 5.9 |
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