箕面市 > 市政 > 市の計画・施策 > 予算・財政 > 決算の状況〈決算状況の見える化〉 > 各会計別決算、一般会計決算(過去5年分)
更新日:2024年10月15日
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各会計別決算
一般会計決算(平成30年度から令和4年度まで)
表示単位未満を四捨五入しているため、差引が一致しない場合があります。
(単位:千円)
| 会計名 | 
			 収入済額 A  | 
			
			 支出済額 B  | 
			
			 差引 (A-B)C  | 
			
			 翌年度へ 繰越すべき 財源 D  | 
			実質収支額 C-D  | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 78,806,910 | 76,190,925 | 2,615,984 | 974,047 | 1,641,937 | |
| 特別会計 | ||||||
| 
			 国民健康保険事業費  | 
			13,204,597 | 13,162,381 | 42,216 | 0 | 42,216 | |
| 
			 財産区事業費  | 
			1,769,919 | 40,773 | 1,729,146 | 0 | 1,729,146 | |
| 
			 介護保険事業費  | 
			11,674,299 | 11,343,100 | 331,199 | 0 | 331,199 | |
| 
			 公共用地先行取得事業費  | 
			673,762 | 673,762 | 0 | 0 | 0 | |
| 
			 後期高齢者医療事業費  | 
			2,922,464 | 2,825,799 | 96,665 | 0 | 96,665 | |
| 
			 介護サービス事業費  | 
			12,203 | 12,177 | 26 | 0 | 26 | |
(単位:千円)
| 会計名 | 
			 収入済額 A  | 
			
			 支出済額 B  | 
			
			 差引 (A-B)C  | 
			
			 翌年度へ 繰越すべき 財源 D  | 
			実質収支額 C-D  | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 
			 77,084,128  | 
			
			 71,919,059  | 
			
			 5,165,069  | 
			
			 3,602,448  | 
			
			 1,562,621  | 
		|
| 特別会計 | ||||||
| 
			 国民健康保険事業費  | 
			
			 13,943,938  | 
			
			 13,914,221  | 
			
			 29,717  | 
			
			 0  | 
			
			 29,717  | 
		|
| 
			 財産区事業費  | 
			
			 1,802,731  | 
			
			 35,264  | 
			
			 1,767,467  | 
			
			 0  | 
			
			 1,767,467  | 
		|
| 
			 介護保険事業費  | 
			
			 11,152,291  | 
			
			 10,913,381  | 
			
			 238,910  | 
			
			 0  | 
			
			 238,910  | 
		|
| 
			 公共用地先行取得事業費  | 
			
			 674,253  | 
			
			 674,253  | 
			
			 0  | 
			
			 0  | 
			
			 0  | 
		|
| 
			 後期高齢者医療事業費  | 
			
			 2,806,072  | 
			
			 2,709,783  | 
			
			 96,289  | 
			
			 0  | 
			
			 96,289  | 
		|
| 
			 介護サービス事業費  | 
			
			 10,745  | 
			
			 10,336  | 
			
			 409  | 
			
			 0  | 
			
			 409  | 
		|
(単位:千円)
| 会計名 | 
			 収入済額 A  | 
			
			 支出済額 B  | 
			
			 差引 (A-B)C  | 
			
			 翌年度へ 繰越すべき 財源 D  | 
			実質収支額 C-D  | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 
			 83,754,255  | 
			
			 77,304,751  | 
			
			 6,449,504  | 
			
			 4,983,096  | 
			
			 1,466,408  | 
		|
| 特別会計 | ||||||
| 
			 国民健康保険事業費  | 
			
			 14,119,965  | 
			
			 13,896,265  | 
			
			 223,700  | 
			
			 0  | 
			
			 223,700  | 
		|
| 
			 財産区事業費  | 
			
			 1,854,532  | 
			
			 55,437  | 
			
			 1,799,095  | 
			
			 0  | 
			
			 1,799,095  | 
		|
| 
			 介護保険事業費  | 
			
			 11,327,164  | 
			
			 11,130,949  | 
			
			 196,215  | 
			
			 0  | 
			
			 196,215  | 
		|
| 
			 公共用地先行取得事業費  | 
			
			 635,622  | 
			
			 635,622  | 
			
			 0  | 
			
			 0  | 
			
			 0  | 
		|
| 
			 後期高齢者医療事業費  | 
			
			 2,635,201  | 
			
			 2,550,453  | 
			
			 84,748  | 
			
			 0  | 
			
			 84,748  | 
		|
| 
			 介護サービス事業費  | 
			
			 8,261  | 
			
			 7,604  | 
			
			 657  | 
			
			 0  | 
			
			 657  | 
		|
(単位:千円)
| 会計名 | 
			 収入済額 A  | 
			
			 支出済額 B  | 
			
			 差引 (A-B)C  | 
			
			 翌年度へ 繰越すべき 財源 D  | 
			実質収支額 C-D  | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 
			 96,842,021  | 
			
			 88,511,444  | 
			
			 8,330,577  | 
			
			 5,962,288  | 
			
			 2,368,289  | 
		|
| 特別会計 | ||||||
| 
			 国民健康保険事業費  | 
			
			 13,425,319  | 
			
			 13,059,110  | 
			
			 366,209  | 
			
			 0  | 
			
			 366,209  | 
		|
| 
			 財産区事業費  | 
			
			 2,070,529  | 
			
			 217,283  | 
			
			 1,853,246  | 
			
			 0  | 
			
			 1,853,246  | 
		|
| 
			 介護保険事業費  | 
			
			 10,912,296  | 
			
			 10,399,317  | 
			
			 512,979  | 
			
			 0  | 
			
			 512,979  | 
		|
| 
			 公共用地先行取得事業費  | 
			
			 368,410  | 
			
			 368,382  | 
			
			 28  | 
			
			 28  | 
			
			 0  | 
		|
| 
			 後期高齢者医療事業費  | 
			
			 2,552,080  | 
			
			 2,429,888  | 
			
			 122,192  | 
			
			 0  | 
			
			 122,192  | 
		|
| 
			 介護サービス事業費  | 
			
			 6,839  | 
			
			 5,498  | 
			
			 1,341  | 
			
			 0  | 
			
			 1,341  | 
		|
(単位:千円)
| 会計名 | 
			 収入済額 A  | 
			
			 支出済額 B  | 
			
			 差引 (A-B)C  | 
			
			 翌年度へ 繰越すべき 財源 D  | 
			実質収支額 C-D  | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 
			 69,171,947  | 
			
			 63,106,464  | 
			
			 6,065,483  | 
			
			 3,943,964  | 
			
			 2,121,519  | 
		|
| 特別会計 | ||||||
| 
			 国民健康保険事業費  | 
			
			 13,753,891  | 
			
			 13,753,891  | 
			
			 0  | 
			
			 0  | 
			
			 0  | 
		|
| 
			 財産区事業費  | 
			
			 1,840,671  | 
			
			 84,915  | 
			
			 1,755,756  | 
			
			 0  | 
			
			 1,755,756  | 
		|
| 
			 介護保険事業費  | 
			
			 10,152,086  | 
			
			 9,821,223  | 
			
			 330,863  | 
			
			 0  | 
			
			 330,863  | 
		|
| 
			 公共用地先行取得事業費  | 
			
			 732,378  | 
			
			 732,300  | 
			
			 78  | 
			
			 78  | 
			
			 0  | 
		|
| 
			 後期高齢者医療事業費  | 
			
			 2,371,076  | 
			
			 2,288,256  | 
			
			 82,820  | 
			
			 0  | 
			
			 82,820  | 
		|
| 
			 介護サービス事業費  | 
			
			 5,097  | 
			
			 4,892  | 
			
			 205  | 
			
			 0  | 
			
			 205  | 
		|
表示単位未満を四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
| 科目 | 
			 元年度 決算額  | 
			
			 2年度 決算額  | 
			
			 3年度 決算額  | 
			
			 4年度 決算額  | 
			
			 5年度 決算額  | 
			増減 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 (B-A)C  | 
			増減率 (%) C/A  | 
		||||||||
| 
			 市税  | 
			
			 24,061,627  | 
			
			 24,205,568  | 
			
			 24,045,625  | 
			
			 25,018,753  | 
			25,721,162 | 702,409 | 2.8 | ||
| 
			 国庫支出金  | 
			
			 18,075,240  | 
			
			 32,131,615  | 
			
			 22,968,829  | 
			
			 18,999,709  | 
			17,453,702 | -1,546,007 | -8.1 | ||
| 
			 譲与税交付金  | 
			
			 4,257,027  | 
			
			 4,887,237  | 
			
			 6,867,106  | 
			
			 6,642,361  | 
			7,207,112 | 564,751 | 8.5 | ||
| 
			 府支出金  | 
			
			 6,205,308  | 
			
			 5,295,573  | 
			
			 5,918,414  | 
			
			 6,748,590  | 
			4,547,181 | -2,201,409 | -32.6 | ||
| 繰入金 | 
			 3,616,187  | 
			
			 7,512,210  | 
			
			 3,634,785  | 
			
			 3,938,961  | 
			3,114,003 | -824,958 | -20.9 | ||
| 市債 | 
			 5,771,611  | 
			
			 11,199,987  | 
			
			 3,653,666  | 
			
			 2,291,549  | 
			4,978,295 | 2,686,746 | 117.2 | ||
| 諸収入 | 
			 3,202,504  | 
			
			 4,957,602  | 
			
			 7,494,054  | 
			
			 5,663,137  | 
			6,870,312 | 1,207,175 | 21.3 | ||
| 
			 そのほか  | 
			
			 3,982,443  | 
			
			 6,652,229  | 
			
			 9,171,776  | 
			
			 7,781,068  | 
			8,915,143 | 1,134,075 | 14.6 | ||
| 合計 | 
			 69,171,947  | 
			
			 96,842,021  | 
			
			 83,754,255  | 
			
			 77,084,128  | 
			78,806,910 | 1,722,782 | 2.2 | ||

(単位:千円)
| 科目 | 
			 元年度 決算額  | 
			
			 2年度 決算額  | 
			
			 3年度 決算額  | 
			
			 4年度 決算額  | 
			
			 5年度 決算額  | 
			増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 (B-A)C  | 
			増減率 (%) C/A  | 
		|||||||
| 議会費 | 
			 449,313  | 
			
			 402,391  | 
			
			 420,096  | 
			
			 424,868  | 
			418,347 | -6,521 | -1.5 | |
| 
			 総務費  | 
			
			 5,725,313  | 
			
			 19,926,727  | 
			
			 6,086,222  | 
			
			 6,318,206  | 
			6,390,304 | 72,098 | 1.1 | |
| 民生費 | 
			 21,466,238  | 
			
			 22,823,097  | 
			
			 25,934,582  | 
			
			 24,830,767  | 
			26,408,829 | 1,578,062 | 6.4 | |
| 
			 衛生費  | 
			
			 4,853,083  | 
			
			 6,569,042  | 
			
			 4,637,539  | 
			
			 4,768,100  | 
			4,088,163 | -679,937 | -14.3 | |
| 労働費 | 
			 60,744  | 
			
			 61,780  | 
			
			 60,185  | 
			
			 64,839  | 
			66,487 | 1,648 | 2.5 | |
| 農林水産業費 | 
			 116,224  | 
			
			 127,289  | 
			
			 173,529  | 
			
			 186,777  | 
			147,035 | -39,742 | -21.3 | |
| 商工費 | 
			 322,883  | 
			
			 1,265,761  | 
			
			 253,386  | 
			
			 307,903  | 
			468,587 | 160,684 | 52.2 | |
| 土木費 | 
			 17,226,521  | 
			
			 21,943,491  | 
			
			 20,626,578  | 
			
			 15,835,958  | 
			16,256,150 | 420,192 | 2.7 | |
| 消防費 | 
			 1,918,572  | 
			
			 1,885,076  | 
			
			 1,600,228  | 
			
			 1,640,153  | 
			1,951,797 | 311,644 | 19.0 | |
| 教育費 | 
			 6,156,970  | 
			
			 6,425,397  | 
			
			 7,875,632  | 
			
			 7,019,507  | 
			7,884,254 | 864,747 | 12.3 | |
| 災害復旧費 | 
			 145,539  | 
			
			 78,947  | 
			
			 12,539  | 
			
			 9,958  | 
			21,800 | 11,842 | 118.9 | |
| 公債費 | 
			 2,624,842  | 
			
			 2,778,204  | 
			
			 2,965,162  | 
			
			 8,103,336  | 
			7,395,618 | -707,718 | -8.7 | |
| 諸支出費 | 
			 2,040,222  | 
			
			 4,224,242  | 
			
			 6,659,073  | 
			
			 2,408,687  | 
			4,693,554 | 2,284,867 | 94.9 | |
| 合計 | 
			 63,106,464  | 
			
			 88,511,444  | 
			
			 77,304,751  | 
			
			 71,919,059  | 
			76,190,925 | 4,271,866 | 5.9 | |

(単位:千円)
| 科目 | 
			 元年度 決算額  | 
			
			 2年度 決算額  | 
			
			 3年度 決算額  | 
			
			 4年度 決算額  | 
			
			 5年度 決算額  | 
			増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 (B-A)C  | 
			増減率 (%) C/A  | 
		|||||||
| 人件費 | 
			 9,542,571  | 
			
			 10,258,577  | 
			
			 10,120,831  | 
			
			 10,399,586  | 
			9,824,651 | -574,935 | -5.5 | |
| 物件費 | 
			 8,523,635  | 
			
			 8,838,983  | 
			
			 9,622,649  | 
			
			 10,582,240  | 
			10,541,412 | -40,828 | -0.4 | |
| 維持補修費 | 
			 144,508  | 
			
			 315,221  | 
			
			 341,636  | 
			
			 320,905  | 
			342,752 | 21,847 | 6.8 | |
| 扶助費 | 
			 13,791,191  | 
			
			 14,342,252  | 
			
			 17,885,344  | 
			
			 15,989,389  | 
			17,053,184 | 1,063,795 | 6.7 | |
| 補助費等 | 
			 2,530,118  | 
			
			 19,118,197  | 
			
			 3,074,790  | 
			
			 3,768,443  | 
			3,631,439 | -137,004 | -3.6 | |
| 公債費 | 
			 2,624,843  | 
			
			 2,778,203  | 
			
			 2,965,163  | 
			
			 8,103,006  | 
			7,395,618 | -707,388 | -8.7 | |
| 積立金 | 
			 1,818,122  | 
			
			 4,022,025  | 
			
			 3,581,450  | 
			
			 1,668,222  | 
			4,167,735 | 2,499,513 | 149.8 | |
| 出資金 | 
			 15,000  | 
			
			 0  | 
			
			 0  | 
			
			 0  | 
			0 | 0 | - | |
| 貸付金 | 
			 23,297  | 
			
			 10,748  | 
			
			 5,797  | 
			
			 0  | 
			289,078 | 289,078 | 100.0 | |
| 繰出金 | 
			 4,394,015  | 
			
			 4,448,378  | 
			
			 4,552,067  | 
			
			 4,662,588  | 
			5,040,817 | 378,229 | 8.1 | |
| 普通建設事業費 | 
			 19,538,068  | 
			
			 24,299,913  | 
			
			 25,142,485  | 
			
			 16,414,722  | 
			17,882,439 | 1,467,717 | 8.9 | |
| 災害復旧事業費 | 
			 161,096  | 
			
			 78,947  | 
			
			 12,539  | 
			
			 9,958  | 
			21,800 | 11,842 | 118.9 | |
| 合計 | 
			 63,106,464  | 
			
			 88,511,444  | 
			
			 77,304,751  | 
			
			 71,919,059  | 
			76,190,925 | 4,271,866 | 5.9 | |

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