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更新日:2024年10月15日

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各会計別決算、一般会計決算(過去5年分)

各会計別決算

一般会計決算(平成30年度から令和4年度まで)

1.各会計別決算

表示単位未満を四捨五入しているため、差引が一致しない場合があります。

(1)令和5年度

(単位:千円)

会計名

収入済額

A

支出済額

B

差引

(A-B)C

翌年度へ

繰越すべき

財源 D

実質収支額
C-D
一般会計 78,806,910 76,190,925 2,615,984 974,047 1,641,937
特別会計

国民健康保険事業費

13,204,597 13,162,381 42,216 0 42,216

財産区事業費

1,769,919 40,773 1,729,146 0 1,729,146

介護保険事業費

11,674,299 11,343,100 331,199 0 331,199

公共用地先行取得事業費

673,762 673,762 0 0 0

後期高齢者医療事業費

2,922,464 2,825,799 96,665 0 96,665

介護サービス事業費

12,203 12,177 26 0 26

(2)令和4年度

(単位:千円)

会計名

収入済額

A

支出済額

B

差引

(A-B)C

翌年度へ

繰越すべき

財源 D

実質収支額
C-D
一般会計

77,084,128

71,919,059

5,165,069

3,602,448

1,562,621

特別会計

国民健康保険事業費

13,943,938

13,914,221

29,717

0

29,717

財産区事業費

1,802,731

35,264

1,767,467

0

1,767,467

介護保険事業費

11,152,291

10,913,381

238,910

0

238,910

公共用地先行取得事業費

674,253

674,253

0

0

0

後期高齢者医療事業費

2,806,072

2,709,783

96,289

0

96,289

介護サービス事業費

10,745

10,336

409

0

409

(3)令和3年度

(単位:千円)

会計名

収入済額

A

支出済額

B

差引

(A-B)C

翌年度へ

繰越すべき

財源 D

実質収支額
C-D
一般会計

83,754,255

77,304,751

6,449,504

4,983,096

1,466,408

特別会計

国民健康保険事業費

14,119,965

13,896,265

223,700

0

223,700

財産区事業費

1,854,532

55,437

1,799,095

0

1,799,095

介護保険事業費

11,327,164

11,130,949

196,215

0

196,215

公共用地先行取得事業費

635,622

635,622

0

0

0

後期高齢者医療事業費

2,635,201

2,550,453

84,748

0

84,748

介護サービス事業費

8,261

7,604

657

0

657

 

(4)令和2年度

(単位:千円)

会計名

収入済額

A

支出済額

B

差引

(A-B)C

翌年度へ

繰越すべき

財源 D

実質収支額
C-D
一般会計

96,842,021

88,511,444

8,330,577

5,962,288

2,368,289

特別会計

国民健康保険事業費

13,425,319

13,059,110

366,209

0

366,209

財産区事業費

2,070,529

217,283

1,853,246

0

1,853,246

介護保険事業費

10,912,296

10,399,317

512,979 

0

512,979

公共用地先行取得事業費

368,410

368,382

28

28

0

後期高齢者医療事業費

2,552,080

2,429,888

122,192

0

122,192

介護サービス事業費

6,839

5,498

1,341

0

1,341

 

(5)令和元年度

(単位:千円)

会計名

収入済額

A

支出済額

B

差引

(A-B)C

翌年度へ

繰越すべき

財源 D

実質収支額
C-D
一般会計

69,171,947

63,106,464

6,065,483

3,943,964

2,121,519

特別会計

国民健康保険事業費

13,753,891

13,753,891

0

0

0

財産区事業費

1,840,671

84,915

1,755,756

0

1,755,756

介護保険事業費

10,152,086

9,821,223

330,863

0

330,863

公共用地先行取得事業費

732,378

732,300

78

78

0

後期高齢者医療事業費

2,371,076

2,288,256

82,820

0

82,820

介護サービス事業費

5,097

4,892

205

0

205

  

 

2.一般会計決算

表示単位未満を四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない場合があります。

(1)歳入

(単位:千円)

科目

元年度

決算額

2年度

決算額

3年度

決算額

4年度

決算額
A

5年度

決算額
B

増減
増減額
(B-A)C
増減率
(%)
C/A

市税

24,061,627

24,205,568

24,045,625

25,018,753 

25,721,162 702,409 2.8

国庫支出金

18,075,240

32,131,615

22,968,829

18,999,709 

17,453,702 -1,546,007 -8.1

譲与税交付金

4,257,027

4,887,237

6,867,106

6,642,361 

7,207,112 564,751 8.5

府支出金

6,205,308

5,295,573

5,918,414

6,748,590 

4,547,181 -2,201,409 -32.6
繰入金

3,616,187

7,512,210

3,634,785

3,938,961 

3,114,003 -824,958 -20.9
市債

5,771,611

11,199,987

3,653,666

2,291,549 

4,978,295 2,686,746 117.2
諸収入

3,202,504

4,957,602

7,494,054

5,663,137 

6,870,312 1,207,175 21.3

そのほか

3,982,443

6,652,229

9,171,776

7,781,068 

8,915,143 1,134,075 14.6
合計

69,171,947

96,842,021

83,754,255

77,084,128 

78,806,910 1,722,782 2.2

 

R5歳入

 

(2)歳出(目的別)

(単位:千円)

科目

元年度

決算額

2年度

決算額

3年度

決算額

4年度

決算額
A

5年度

決算額
B

増減
増減額
(B-A)C
増減率
(%)
C/A
議会費

449,313

402,391

420,096

424,868

418,347 -6,521 -1.5

総務費

5,725,313

19,926,727

6,086,222

6,318,206

6,390,304 72,098 1.1
民生費

21,466,238

22,823,097

25,934,582

24,830,767

26,408,829 1,578,062 6.4

衛生費

4,853,083

6,569,042

4,637,539

4,768,100

4,088,163 -679,937 -14.3
労働費

60,744

61,780

60,185

64,839

66,487 1,648 2.5
農林水産業費

116,224

127,289

173,529

186,777

147,035 -39,742 -21.3
商工費

322,883

1,265,761

253,386

307,903

468,587 160,684 52.2
土木費

17,226,521

21,943,491

20,626,578

15,835,958

16,256,150 420,192 2.7
消防費

1,918,572

1,885,076

1,600,228

1,640,153

1,951,797 311,644 19.0
教育費

6,156,970

6,425,397

7,875,632

7,019,507

7,884,254 864,747 12.3
災害復旧費

145,539

78,947

12,539

9,958

21,800 11,842 118.9
公債費

2,624,842

2,778,204

2,965,162

8,103,336

7,395,618 -707,718 -8.7
諸支出費

2,040,222

4,224,242

6,659,073

2,408,687

4,693,554 2,284,867 94.9
合計

63,106,464

88,511,444

77,304,751

71,919,059

76,190,925 4,271,866 5.9

 

R5歳出(目的2)

 

(3)歳出(性質別)

(単位:千円)

科目

元年度

決算額

2年度

決算額

3年度

決算額

4年度

決算額
A

5年度

決算額
B

増減
増減額
(B-A)C
増減率
(%)
C/A
人件費

9,542,571

10,258,577

10,120,831

10,399,586

9,824,651 -574,935 -5.5
物件費

8,523,635

8,838,983

9,622,649

10,582,240

10,541,412 -40,828 -0.4
維持補修費

144,508

315,221

 341,636

 320,905

342,752 21,847 6.8
扶助費

13,791,191

14,342,252

17,885,344

15,989,389

17,053,184 1,063,795 6.7
補助費等

2,530,118

19,118,197

3,074,790

3,768,443

3,631,439 -137,004 -3.6
公債費

2,624,843

2,778,203

2,965,163

8,103,006

7,395,618 -707,388 -8.7
積立金

1,818,122

4,022,025

3,581,450

1,668,222

4,167,735 2,499,513 149.8
出資金

15,000

0

0

0

0 0 -
貸付金

23,297

10,748

5,797

0

289,078 289,078 100.0
繰出金

4,394,015

4,448,378

4,552,067

4,662,588

5,040,817 378,229 8.1
普通建設事業費

19,538,068

24,299,913

25,142,485

16,414,722

17,882,439 1,467,717 8.9
災害復旧事業費

161,096

78,947

12,539

9,958

21,800 11,842 118.9
合計

63,106,464

88,511,444

77,304,751

71,919,059

76,190,925 4,271,866 5.9

 

R5歳出(性質2)

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部財政経営室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6708

ファックス番号:072-723-2096

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