箕面市 > 市政 > 市の計画・施策 > 予算・財政 > 決算の状況〈決算状況の見える化〉 > 各会計別決算、一般会計決算(過去5年分)
更新日:2025年11月20日
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各会計別決算
一般会計決算(令和2年度から令和6年度まで)
表示単位未満を四捨五入しているため、差引が一致しない場合があります。
(単位:千円)
| 会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 85,198,056 | 82,189,376 | 3,008,680 | 1,453,538 | 1,555,142 | |
| 特別会計 | ||||||
|
国民健康保険事業費 |
12,985,410 | 12,970,081 | 15,329 | 0 | 15,329 | |
|
財産区事業費 |
1,752,569 | 47,626 | 1,704,943 | 0 | 1,704,943 | |
|
介護保険事業費 |
12,047,452 | 11,869,578 | 177,874 | 0 | 177,874 | |
|
公共用地先行取得事業費 |
5,979,741 | 5,979,741 | 0 | 0 | 0 | |
|
後期高齢者医療事業費 |
3,256,026 | 3,139,393 | 116,633 | 0 | 116,633 | |
|
介護サービス事業費 |
11,220 | 10,762 | 458 | 0 | 458 | |
(単位:千円)
| 会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 |
78,806,910 |
76,190,925 |
2,615,984 |
974,047 |
1,641,937 |
|
| 特別会計 | ||||||
|
国民健康保険事業費 |
13,204,597 |
13,162,381 |
42,216 |
0 |
42,216 |
|
|
財産区事業費 |
1,769,919 |
40,773 |
1,729,146 |
0 |
1,729,146 |
|
|
介護保険事業費 |
11,674,299 |
11,343,100 |
331,199 |
0 |
331,199 |
|
|
公共用地先行取得事業費 |
673,762 |
673,762 |
0 |
0 |
0 |
|
|
後期高齢者医療事業費 |
2,922,464 |
2,825,799 |
96,665 |
0 |
96,665 |
|
|
介護サービス事業費 |
12,203 |
12,177 |
26 |
0 |
26 |
|
(単位:千円)
| 会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 |
77,084,128 |
71,919,059 |
5,165,069 |
3,602,448 |
1,562,621 |
|
| 特別会計 | ||||||
|
国民健康保険事業費 |
13,943,938 |
13,914,221 |
29,717 |
0 |
29,717 |
|
|
財産区事業費 |
1,802,731 |
35,264 |
1,767,467 |
0 |
1,767,467 |
|
|
介護保険事業費 |
11,152,291 |
10,913,381 |
238,910 |
0 |
238,910 |
|
|
公共用地先行取得事業費 |
674,253 |
674,253 |
0 |
0 |
0 |
|
|
後期高齢者医療事業費 |
2,806,072 |
2,709,783 |
96,289 |
0 |
96,289 |
|
|
介護サービス事業費 |
10,745 |
10,336 |
409 |
0 |
409 |
|
(単位:千円)
| 会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 |
83,754,255 |
77,304,751 |
6,449,504 |
4,983,096 |
1,466,408 |
|
| 特別会計 | ||||||
|
国民健康保険事業費 |
14,119,965 |
13,896,265 |
223,700 |
0 |
223,700 |
|
|
財産区事業費 |
1,854,532 |
55,437 |
1,799,095 |
0 |
1,799,095 |
|
|
介護保険事業費 |
11,327,164 |
11,130,949 |
196,215 |
0 |
196,215 |
|
|
公共用地先行取得事業費 |
635,622 |
635,622 |
0 |
0 |
0 |
|
|
後期高齢者医療事業費 |
2,635,201 |
2,550,453 |
84,748 |
0 |
84,748 |
|
|
介護サービス事業費 |
8,261 |
7,604 |
657 |
0 |
657 |
|
(単位:千円)
| 会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 |
96,842,021 |
88,511,444 |
8,330,577 |
5,962,288 |
2,368,289 |
|
| 特別会計 | ||||||
|
国民健康保険事業費 |
13,425,319 |
13,059,110 |
366,209 |
0 |
366,209 |
|
|
財産区事業費 |
2,070,529 |
217,283 |
1,853,246 |
0 |
1,853,246 |
|
|
介護保険事業費 |
10,912,296 |
10,399,317 |
512,979 |
0 |
512,979 |
|
|
公共用地先行取得事業費 |
368,410 |
368,382 |
28 |
0 |
0 |
|
|
後期高齢者医療事業費 |
2,552,080 |
2,429,888 |
122,192 |
0 |
122,192 |
|
|
介護サービス事業費 |
6,839 |
5,498 |
1,341 |
0 |
1,341 |
|
表示単位未満を四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
| 科目 |
2年度 決算額 |
3年度 決算額 |
4年度 決算額 |
5年度 決算額 |
6年度 決算額 |
増減 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 (B-A)C |
増減率 (%) C/A |
||||||||
|
市税 |
24,205,568 |
24,045,625 |
25,018,753 |
25,721,162 |
26,514,867 | 793,705 | 3.1 | ||
|
国庫支出金 |
32,131,615 |
22,968,829 |
18,999,709 |
17,453,702 |
15,199,328 | -2,254,374 | -12.9 | ||
|
譲与税交付金 |
4,887,237 |
6,867,106 |
6,642,361 |
7,207,112 |
8,171,675 | 964,563 | 13.4 | ||
|
府支出金 |
5,295,573 |
5,918,414 |
6,748,590 |
4,547,181 |
4,836,364 | 289,183 | 6.4 | ||
| 繰入金 |
7,512,210 |
3,634,785 |
3,938,961 |
3,114,003 |
10,638,353 | 7,524,350 | 241.6 | ||
| 市債 |
11,199,987 |
3,653,666 |
2,291,549 |
4,978,295 |
5,398,021 | 419,726 | 8.4 | ||
| 諸収入 |
4,957,602 |
7,494,054 |
5,663,137 |
6,870,312 |
7,103,045 | 232,733 | 3.4 | ||
|
そのほか |
6,652,229 |
9,171,776 |
7,781,068 |
8,915,143 |
7,336,403 | -1,578,740 | -17.7 | ||
| 合計 |
96,842,021 |
83,754,255 |
77,084,128 |
78,806,910 |
85,198,056 | 6,391,146 | 8.1 | ||

(単位:千円)
| 科目 |
2年度 決算額 |
3年度 決算額 |
4年度 決算額 |
5年度 決算額 |
6年度 決算額 |
増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 (B-A)C |
増減率 (%) C/A |
|||||||
| 議会費 |
402,391 |
420,096 |
424,868 |
418,347 |
415,396 | -2,951 | -0.7 | |
|
総務費 |
19,926,727 |
6,086,222 |
6,318,206 |
6,390,304 |
7,221,588 | 831,284 | 13.0 | |
| 民生費 |
22,823,097 |
25,934,582 |
24,830,767 |
26,408,829 |
29,944,320 | 3,535,491 | 13.4 | |
|
衛生費 |
6,569,042 |
4,637,539 |
4,768,100 |
4,088,163 |
7,317,841 | 3,229,678 | 79.0 | |
| 労働費 |
61,780 |
60,185 |
64,839 |
66,487 |
65,398 | -1,089 | -1.6 | |
| 農林水産業費 |
127,289 |
173,529 |
186,777 |
147,035 |
153,284 | 6,249 | 4.3 | |
| 商工費 |
1,265,761 |
253,386 |
307,903 |
468,587 |
393,087 | -75,500 | -16.1 | |
| 土木費 |
21,943,491 |
20,626,578 |
15,835,958 |
16,256,150 |
12,202,052 | -4,054,098 | -24.9 | |
| 消防費 |
1,885,076 |
1,600,228 |
1,640,153 |
1,951,797 |
3,139,578 | 1,187,781 | 60.9 | |
| 教育費 |
6,425,397 |
7,875,632 |
7,019,507 |
7,884,254 |
6,920,610 | -963,644 | -12.2 | |
| 災害復旧費 |
78,947 |
12,539 |
9,958 |
21,800 |
5,059 | -16,741 | -76.8 | |
| 公債費 |
2,778,204 |
2,965,162 |
8,103,336 |
7,395,618 |
3,575,948 | -3,819,673 | -51.6 | |
| 諸支出費 |
4,224,242 |
6,659,073 |
2,408,687 |
4,693,554 |
10,835,218 | 6,141,664 | 130.9 | |
| 合計 |
88,511,444 |
77,304,751 |
71,919,059 |
76,190,925 |
82,189,376 | 5,998,451 | 7.9 | |

(単位:千円)
| 科目 |
2年度 決算額 |
3年度 決算額 |
4年度 決算額 |
5年度 決算額 |
6年度 決算額 |
増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 (B-A)C |
増減率 (%) C/A |
|||||||
| 人件費 |
10,258,577 |
10,120,831 |
10,399,586 |
9,824,651 |
11,245,390 | 1,420,739 | 14.5 | |
| 物件費 |
8,838,983 |
9,622,649 |
10,582,240 |
10,541,412 |
10,854,007 | 312,595 | 3.0 | |
| 維持補修費 |
315,221 |
341,636 |
320,905 |
342,752 |
356,668 | 13,916 | 4.1 | |
| 扶助費 |
14,342,252 |
17,885,344 |
15,989,389 |
17,053,184 |
18,827,118 | 1,773,934 | 10.4 | |
| 補助費等 |
19,118,197 |
3,074,790 |
3,768,443 |
3,631,439 |
6,836,557 | 3,205,118 | 88.3 | |
| 公債費 |
2,778,203 |
2,965,163 |
8,103,006 |
7,395,618 |
3,575,944 | -3,819,674 | -51.6 | |
| 積立金 |
4,022,025 |
3,581,450 |
1,668,222 |
4,167,735 |
10,473,056 | 6,305,321 | 151.3 | |
| 出資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,900 | 1,900 | 皆増 | |
| 貸付金 |
10,748 |
5,797 |
0 |
289,078 |
0 | -289,078 | 皆減 | |
| 繰出金 |
4,448,378 |
4,552,067 |
4,662,588 |
5,040,817 |
9,558,634 | 4,517,817 | 89.6 | |
| 普通建設事業費 |
24,299,913 |
25,142,485 |
16,414,722 |
17,882,439 |
10,455,741 | -7,426,698 | -41.5 | |
| 災害復旧事業費 |
78,947 |
12,539 |
9,958 |
21,800 |
4,361 | -17,439 | -80.0 | |
| 合計 |
88,511,444 |
77,304,751 |
77,304,751 |
76,190,925 |
82,189,376 | 5,998,451 | 7.9 | |

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