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更新日:2025年11月20日

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各会計別決算、一般会計決算(過去5年分)

各会計別決算

一般会計決算(令和2年度から令和6年度まで)

1.各会計別決算

表示単位未満を四捨五入しているため、差引が一致しない場合があります。

(1)令和6年度

(単位:千円)

会計名

収入済額

A

支出済額

B

差引

(A-B)C

翌年度へ

繰越すべき

財源 D

実質収支額
C-D
一般会計 85,198,056 82,189,376 3,008,680 1,453,538 1,555,142
特別会計

国民健康保険事業費

12,985,410 12,970,081 15,329 0 15,329

財産区事業費

1,752,569 47,626 1,704,943 0 1,704,943

介護保険事業費

12,047,452 11,869,578 177,874 0 177,874

公共用地先行取得事業費

5,979,741 5,979,741 0 0 0

後期高齢者医療事業費

3,256,026 3,139,393 116,633 0 116,633

介護サービス事業費

11,220 10,762 458 0 458

(2)令和5年度

(単位:千円)

会計名

収入済額

A

支出済額

B

差引

(A-B)C

翌年度へ

繰越すべき

財源 D

実質収支額
C-D
一般会計

78,806,910

76,190,925

2,615,984

974,047

1,641,937

特別会計

国民健康保険事業費

13,204,597

13,162,381

42,216

0

42,216

財産区事業費

1,769,919

40,773

1,729,146

0

1,729,146

介護保険事業費

11,674,299

11,343,100

331,199

0

331,199

公共用地先行取得事業費

673,762

673,762

0

0

0

後期高齢者医療事業費

2,922,464

2,825,799

96,665

0

96,665

介護サービス事業費

12,203

12,177

26

0

26

(3)令和4年度

(単位:千円)

会計名

収入済額

A

支出済額

B

差引

(A-B)C

翌年度へ

繰越すべき

財源 D

実質収支額
C-D
一般会計

77,084,128

71,919,059

5,165,069

3,602,448

1,562,621

特別会計

国民健康保険事業費

13,943,938

13,914,221

29,717

0

29,717

財産区事業費

1,802,731

35,264

1,767,467

0

1,767,467

介護保険事業費

11,152,291

10,913,381

238,910

0

238,910

公共用地先行取得事業費

674,253

674,253

0

0

0

後期高齢者医療事業費

2,806,072

2,709,783

96,289

0

96,289

介護サービス事業費

10,745

10,336

409

0

409

 

(4)令和3年度

(単位:千円)

会計名

収入済額

A

支出済額

B

差引

(A-B)C

翌年度へ

繰越すべき

財源 D

実質収支額
C-D
一般会計

83,754,255

77,304,751

6,449,504

4,983,096

1,466,408

特別会計

国民健康保険事業費

14,119,965

13,896,265

223,700

0

223,700

財産区事業費

1,854,532

55,437

1,799,095

0

1,799,095

介護保険事業費

11,327,164

11,130,949

196,215

0

196,215

公共用地先行取得事業費

635,622

635,622

0

0

0

後期高齢者医療事業費

2,635,201

2,550,453

84,748

0

84,748

介護サービス事業費

8,261

7,604

657

0

657

 

(5)令和2年度

(単位:千円)

会計名

収入済額

A

支出済額

B

差引

(A-B)C

翌年度へ

繰越すべき

財源 D

実質収支額
C-D
一般会計

96,842,021

88,511,444

8,330,577

5,962,288

2,368,289

特別会計

国民健康保険事業費

13,425,319

13,059,110

366,209

0

366,209

財産区事業費

2,070,529

217,283

1,853,246

0

1,853,246

介護保険事業費

10,912,296

10,399,317

512,979

0

512,979

公共用地先行取得事業費

368,410

368,382

28

0

0  

後期高齢者医療事業費

2,552,080

2,429,888

122,192

0

122,192

介護サービス事業費

6,839

5,498

1,341

0

 1,341

  

 

2.一般会計決算

表示単位未満を四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない場合があります。

(1)歳入

(単位:千円)

科目

2年度

決算額

3年度

決算額

4年度

決算額

5年度

決算額
A

6年度

決算額
B

増減
増減額
(B-A)C
増減率
(%)
C/A

市税

24,205,568

24,045,625

25,018,753

25,721,162 

26,514,867 793,705 3.1

国庫支出金

32,131,615

22,968,829

18,999,709

17,453,702 

15,199,328 -2,254,374 -12.9

譲与税交付金

4,887,237

6,867,106

6,642,361

7,207,112 

8,171,675 964,563 13.4

府支出金

5,295,573

5,918,414

6,748,590

4,547,181 

4,836,364 289,183 6.4
繰入金

7,512,210

3,634,785

3,938,961

3,114,003 

10,638,353 7,524,350 241.6
市債

11,199,987

3,653,666

2,291,549

4,978,295 

5,398,021 419,726 8.4
諸収入

4,957,602

7,494,054

5,663,137

6,870,312 

7,103,045 232,733 3.4

そのほか

6,652,229

9,171,776

7,781,068

8,915,143 

7,336,403 -1,578,740 -17.7
合計

96,842,021

83,754,255

77,084,128

78,806,910 

85,198,056 6,391,146 8.1

 

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(2)歳出(目的別)

(単位:千円)

科目

2年度

決算額

3年度

決算額

4年度

決算額

5年度

決算額
A

6年度

決算額
B

増減
増減額
(B-A)C
増減率
(%)
C/A
議会費

402,391

420,096

424,868

418,347

415,396 -2,951 -0.7

総務費

19,926,727

6,086,222

6,318,206

6,390,304

7,221,588 831,284 13.0
民生費

22,823,097

25,934,582

24,830,767

26,408,829

29,944,320 3,535,491 13.4

衛生費

6,569,042

4,637,539

4,768,100

4,088,163

7,317,841 3,229,678 79.0
労働費

61,780

60,185

64,839

66,487

65,398 -1,089 -1.6
農林水産業費

127,289

173,529

186,777

147,035

153,284 6,249 4.3
商工費

1,265,761

253,386

307,903

468,587

393,087 -75,500 -16.1
土木費

21,943,491

20,626,578

15,835,958

16,256,150

12,202,052 -4,054,098 -24.9
消防費

1,885,076

1,600,228

1,640,153

1,951,797

3,139,578 1,187,781 60.9
教育費

6,425,397

7,875,632

7,019,507

7,884,254

6,920,610 -963,644 -12.2
災害復旧費

78,947

12,539

9,958

21,800

5,059 -16,741 -76.8
公債費

2,778,204

2,965,162

8,103,336

7,395,618

3,575,948 -3,819,673 -51.6
諸支出費

4,224,242

6,659,073

2,408,687

4,693,554

10,835,218 6,141,664 130.9
合計

88,511,444

77,304,751

71,919,059

76,190,925

82,189,376 5,998,451 7.9

 

 

r6saisyutu-mokuteki

(3)歳出(性質別)

(単位:千円)

科目

2年度

決算額

3年度

決算額

4年度

決算額

5年度

決算額
A

6年度

決算額
B

増減
増減額
(B-A)C
増減率
(%)
C/A
人件費

10,258,577

10,120,831

10,399,586

9,824,651

11,245,390 1,420,739 14.5
物件費

8,838,983

9,622,649

10,582,240

10,541,412

10,854,007 312,595 3.0
維持補修費

315,221

 341,636

  320,905

342,752

356,668 13,916 4.1
扶助費

14,342,252

17,885,344

15,989,389

17,053,184

18,827,118 1,773,934 10.4
補助費等

19,118,197

3,074,790

3,768,443

3,631,439

6,836,557 3,205,118 88.3
公債費

2,778,203

2,965,163

8,103,006

7,395,618

3,575,944 -3,819,674 -51.6
積立金

4,022,025

3,581,450

1,668,222

4,167,735

10,473,056 6,305,321 151.3
出資金

0

0

0

0

1,900 1,900 皆増
貸付金

10,748

5,797

0

289,078

0 -289,078 皆減
繰出金

4,448,378

4,552,067

4,662,588

5,040,817

9,558,634 4,517,817 89.6
普通建設事業費

24,299,913

25,142,485

16,414,722

17,882,439

10,455,741 -7,426,698 -41.5
災害復旧事業費

78,947

12,539

9,958

21,800

4,361 -17,439 -80.0
合計

88,511,444

77,304,751

77,304,751

76,190,925

82,189,376 5,998,451 7.9

 

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部財政経営改革室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6708

ファックス番号:072-723-2096

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