担 当 部 局 |
290400 消防本部 消防企画室 |
記 入 年 月 日 |
令和 06年 07月 17日 |
事 業 名 |
62 救急業務高度化推進事業 |
政 策 |
03 みんなで支え合って暮らしの安全を守ります |
施 策 |
09 消防・救急体制の充実を図り消防行政を進めます |
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会 計 |
01 一般会計 |
臨時 |
科 目 |
09 消防費 |
01 消防費 |
01 常備消防費 |
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区分 |
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計画期間 |
令和05年度〜令和05年度  |
自治・法定受託 |
01 自治事務  |
市の独自性 |
01 市単独支出(国府基準なし)  |
独自性の根拠 |
04 その他  |
新規・継続 |
00 継続  |
令和5年度 事業 |
事業内容(計画) |
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第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
実施結果(成果) |
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終了にあたり課題と解決策 |
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実施結果 |
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実施事業の課題の整理 (総括) |
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課題を踏まえ次年度以降に向けた改善・改革内容 |
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(単位:千円) |
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令和05年度 |
令和06年度 |
令和07年度 |
令和08年度 |
令和09年度 |
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事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
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府支出金 |
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地方債 |
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その他 |
1,157 |
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一般財源 |
4,925 |
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事業費計 |
ア |
6,082 |
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人件費 |
人数(単位:人) |
0.4 |
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人件費計 |
イ |
3,578 |
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減価償却費 |
ウ |
0 |
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トータルコスト(ア+イ+ウ) |
9,660 |
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(単位:千円) |
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令和05年度 |
令和06年度 |
令和07年度 |
令和08年度 |
令和09年度 |
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決算額 |
5,772 |
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令和6年度 事業 |
事業内容(計画) |
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第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
実施結果(成果) |
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終了にあたり課題と解決策 |
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