担 当 部 局 |
304100 子ども未来創造局 学校生活支援課 |
記 入 年 月 日 |
令和 元年 07月 09日 |
事 業 名 |
04 新放課後モデル事業 |
政 策 |
06 子どもたちを地域ではぐくむまちづくりをめざします |
施 策 |
19 子どもの居場所、活動拠点の整備・充実と自由な遊び場づくりを進めます |
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会 計 |
01 一般会計 |
経常 |
科 目 |
10 教育費 |
01 教育総務費 |
06 放課後等児童対策費 |
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区分 |
04 R01年度中に実施している事業  |
計画期間 |
平成28年度〜令和02年度  |
自治・法定受託 |
01 自治事務  |
市の独自性 |
03 市単独支出(国府基準+市α)  |
独自性の根拠 |
04 その他  |
新規・継続 |
00 継続  |
平成30年度 事業 |
事業内容(計画) |
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第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
実施結果(成果) |
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終了にあたり課題と解決策 |
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実施結果 |
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実施事業の課題の整理 (総括) |
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課題を踏まえ次年度以降に向けた改善・改革内容 |
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(単位:千円) |
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平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度 |
令和元年度 |
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事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
4,856 |
8,838 |
9,083 |
890 |
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府支出金 |
6,062 |
18,024 |
17,562 |
1,550 |
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地方債 |
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その他 |
6,841 |
8,453 |
9,208 |
447 |
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一般財源 |
26,359 |
8,803 |
10,292 |
601 |
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事業費計 |
ア |
44,118 |
44,118 |
46,145 |
3,488 |
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人件費 |
人数(単位:人) |
0.7 |
0.7 |
0.8 |
1.1 |
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人件費計 |
イ |
6,373 |
6,469 |
7,322 |
9,944 |
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減価償却費 |
ウ |
0 |
0 |
0 |
0 |
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トータルコスト(ア+イ+ウ) |
50,491 |
50,587 |
53,467 |
13,432 |
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(単位:千円) |
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平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度 |
令和元年度 |
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決算額 |
44,118 |
44,118 |
46,145 |
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令和 元年度 事業 |
事業内容(計画) |
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第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
実施結果(成果) |
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終了にあたり課題と解決策 |
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