箕面市 > 市政 > 市の計画・施策 > 予算・財政 > 決算の状況〈決算状況の見える化〉 > 各会計別決算、一般会計決算(過去5年分)
更新日:2023年9月26日
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各会計別決算
一般会計決算(平成30年度から令和4年度まで)
表示単位未満を四捨五入しているため、差引が一致しない場合があります。
(単位:千円)
会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
77,084,128 |
71,919,059 |
5,165,069 |
3,602,448 |
1,562,621 |
|
特別会計 | ||||||
国民健康保険事業費 |
13,943,938 |
13,914,221 |
29,717 |
0 |
29,717 |
|
財産区事業費 |
1,802,731 |
35,264 |
1,767,467 |
0 |
1,767,467 |
|
介護保険事業費 |
11,152,291 |
10,913,381 |
238,910 |
0 |
238,910 |
|
公共用地先行取得事業費 |
674,253 |
674,253 |
0 |
0 |
0 |
|
後期高齢者医療事業費 |
2,806,072 |
2,709,783 |
96,289 |
0 |
96,289 |
|
介護サービス事業費 |
10,745 |
10,336 |
409 |
0 |
409 |
(単位:千円)
会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
83,754,255 |
77,304,751 |
6,449,504 |
4,983,096 |
1,466,408 |
|
特別会計 | ||||||
国民健康保険事業費 |
14,119,965 |
13,896,265 |
223,700 |
0 |
223,700 |
|
財産区事業費 |
1,854,532 |
55,437 |
1,799,095 |
0 |
1,799,095 |
|
介護保険事業費 |
11,327,164 |
11,130,949 |
196,215 |
0 |
196,215 |
|
公共用地先行取得事業費 |
635,622 |
635,622 |
0 |
0 |
0 |
|
後期高齢者医療事業費 |
2,635,201 |
2,550,453 |
84,748 |
0 |
84,748 |
|
介護サービス事業費 |
8,261 |
7,604 |
657 |
0 |
657 |
(単位:千円)
会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
96,842,021 |
88,511,444 |
8,330,577 |
5,962,288 |
2,368,289 |
|
特別会計 | ||||||
国民健康保険事業費 |
13,425,319 |
13,059,110 |
366,209 |
0 |
366,209 |
|
財産区事業費 |
2,070,529 |
217,283 |
1,853,246 |
0 |
1,853,246 |
|
介護保険事業費 |
10,912,296 |
10,399,317 |
512,979 |
0 |
512,979 |
|
公共用地先行取得事業費 |
368,410 |
368,382 |
28 |
28 |
0 |
|
後期高齢者医療事業費 |
2,552,080 |
2,429,888 |
122,192 |
0 |
122,192 |
|
介護サービス事業費 |
6,839 |
5,498 |
1,341 |
0 |
1,341 |
(単位:千円)
会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
69,171,947 |
63,106,464 |
6,065,483 |
3,943,964 |
2,121,519 |
|
特別会計 | ||||||
国民健康保険事業費 |
13,753,891 |
13,753,891 |
0 |
0 |
0 |
|
財産区事業費 |
1,840,671 |
84,915 |
1,755,756 |
0 |
1,755,756 |
|
介護保険事業費 |
10,152,086 |
9,821,223 |
330,863 |
0 |
330,863 |
|
公共用地先行取得事業費 |
732,378 |
732,300 |
78 |
78 |
0 |
|
後期高齢者医療事業費 |
2,371,076 |
2,288,256 |
82,820 |
0 |
82,820 |
|
介護サービス事業費 |
5,097 |
4,892 |
205 |
0 |
205 |
(単位:千円)
会計名 |
収入済額 A |
支出済額 B |
差引 (A-B)C |
翌年度へ 繰越すべき 財源 D |
実質収支額 C-D |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
61,742,757 |
58,575,839 |
3,166,918 |
1,221,751 |
1,945,167 |
|
特別会計 | ||||||
国民健康保険事業費 |
13,994,276 |
14,370,625 |
‐376,349 |
0 |
-376,349 |
|
財産区事業費 |
2,176,651 |
337,810 |
1,838,841 |
0 |
1,838,841 |
|
介護保険事業費 |
9,953,885 |
9,678,851 |
275,034 |
0 |
275,034 |
|
公共用地先行取得事業費 |
3,269,630 |
3,269,613 |
17 |
0 |
17 |
|
後期高齢者医療事業費 |
2,272,188 |
2,184,783 |
87,405 |
0 |
87,405 |
|
介護サービス事業費 |
2,028 |
1,613 |
415 |
0 |
415 |
表示単位未満を四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
科目 |
30年度 決算額 |
元年度 決算額 |
2年度 決算額 |
3年度 決算額 A |
4年度 決算額 |
増減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減額 (B-A)C |
増減率 (%) C/A |
||||||||
市税 |
23,884,918 |
24,061,627 |
24,205,568 |
24,045,625 |
25,018,753 |
973,128 |
4.0 |
||
国庫支出金 |
10,595,058 |
18,075,240 |
32,131,615 |
22,968,829 |
18,999,709 |
-3,969,120 |
-17.3 |
||
譲与税交付金 |
4,278,340 |
4,257,027 |
4,887,237 |
6,867,106 |
6,642,361 |
-224,745 |
-3.3 |
||
府支出金 |
5,424,625 |
6,205,308 |
5,295,573 |
5,918,414 |
6,748,590 |
830,176 |
14.0 |
||
繰入金 |
2,122,907 |
3,616,187 |
7,512,210 |
3,634,785 |
3,938,961 |
304,176 |
8.4 |
||
市債 |
10,016,473 |
5,771,611 |
11,199,987 |
3,653,666 |
2,291,549 |
-1,362,117 |
-37.3 |
||
諸収入 |
1,611,496 |
3,202,504 |
4,957,602 |
7,494,054 |
5,663,137 |
-1,830,917 |
-24.4 |
||
その他 |
3,808,940 |
3,982,443 |
6,652,229 |
9,171,776 |
7,781,068 |
-1,390,708 |
-15.2 |
||
合計 |
61,742,757 |
69,171,947 |
96,842,021 |
83,754,255 |
77,084,128 |
-6,670,127 |
-8.0 |
(単位:千円)
科目 |
30年度 決算額 |
元年度 決算額 |
2年度 決算額 |
3年度 決算額 |
4年度 決算額 |
増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減額 (B-A)C |
増減率 (%) C/A |
|||||||
議会費 |
439,896 |
449,313 |
402,391 |
420,096 |
424,868 |
4,772 |
1.1 |
|
総務費 |
6,007,607 |
5,725,313 |
19,926,727 |
6,086,222 |
6,318,206 |
231,984 |
3.8 |
|
民生費 |
20,304,704 |
21,466,238 |
22,823,097 |
25,934,582 |
24,830,767 |
-1,103,815 |
-4.3 |
|
衛生費 |
3,466,845 |
4,853,083 |
6,569,042 |
4,637,539 |
4,768,100 |
130,561 |
2.8 |
|
労働費 |
61,209 |
60,744 |
61,780 |
60,185 |
64,839 |
4,654 |
7.7 |
|
農林水産業費 |
116,772 |
116,224 |
127,289 |
173,529 |
186,777 |
13,248 |
7.6 |
|
商工費 |
152,212 |
322,883 |
1,265,761 |
253,386 |
307,903 |
54,517 |
21.5 |
|
土木費 |
15,042,412 |
17,226,521 |
21,943,491 |
20,626,578 |
15,835,958 |
-4,790,620 |
-23.2 |
|
消防費 |
1,538,721 |
1,918,572 |
1,885,076 |
1,600,228 |
1,640,153 |
39,925 |
2.5 |
|
教育費 |
6,342,503 |
6,156,970 |
6,425,397 |
7,875,632 |
7,019,507 |
-856,125 |
-10.9 |
|
災害復旧費 |
591,263 |
145,539 |
78,947 |
12,539 |
9,958 |
-2,581 |
-20.6 |
|
公債費 |
2,597,468 |
2,624,842 |
2,778,204 |
2,965,162 |
8,103,336 |
5,138,174 |
173.3 |
|
諸支出費 |
1,914,227 |
2,040,222 |
4,224,242 |
6,659,073 |
2,408,687 |
-4,250,386 |
-63.8 |
|
合計 |
58,575,839 |
63,106,464 |
88,511,444 |
77,304,751 |
71,919,059 |
-5,385,692 |
-7.0 |
(単位:千円)
科目 |
30年度 決算額 |
元年度 決算額 |
2年度 決算額 |
3年度 決算額 |
4年度 決算額 |
増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減額 (B-A)C |
増減率 (%) C/A |
|||||||
人件費 |
9,683,285 |
9,542,571 |
10,258,577 |
10,120,831 |
10,399,586 |
278,755 |
2.8 |
|
物件費 |
8,052,069 |
8,523,635 |
8,838,983 |
9,622,649 |
10,582,240 |
959,591 |
10.0 |
|
維持補修費 |
130,608 |
144,508 |
315,221 |
341,636 |
320,905 |
-20,731 |
-6.1 |
|
扶助費 |
12,516,127 |
13,791,191 |
14,342,252 |
17,885,344 |
15,989,389 |
-1,895,955 |
-10.6 |
|
補助費等 |
2,711,393 |
2,530,118 |
19,118,197 |
3,074,790 |
3,768,443 |
693,653 |
22.6 |
|
公債費 |
2,597,539 |
2,624,843 |
2,778,203 |
2,965,163 |
8,103,006 |
5,137,843 |
173.3 |
|
積立金 |
1,078,496 |
1,818,122 |
4,022,025 |
3,581,450 |
1,668,222 |
-1,913,228 |
-53.4 |
|
出資金 |
16,154 |
15,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
貸付金 |
548,000 |
23,297 |
10,748 |
5,797 |
0 |
-5,797 |
-100.0 |
|
繰出金 |
4,405,114 |
4,394,015 |
4,448,378 |
4,552,067 |
4,662,588 |
110,521 |
2.4 |
|
普通建設事業費 |
16,260,728 |
19,538,068 |
24,299,913 |
25,142,485 |
16,414,722 |
-8,727,763 |
-34.7 |
|
災害復旧事業費 |
576,326 |
161,096 |
78,947 |
12,539 |
9,958 |
-2,581 |
-20.6 |
|
合計 |
58,575,839 |
63,106,464 |
88,511,444 |
77,304,751 |
71,919,059 |
-5,385,692 |
-7.0 |
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